Документ Закрытие Месяца В 1С
Jun 20, 2013 - У нас 1С 8.2 нужно скоро закрывать месяц, к сожалению никогда. Восстанавливаете последовательность проведения документов.
Закрытие месяца в 1С: Комплексная автоматизация 8 Опубликовано 11:19 Просмотров: 54162 Как показывает мой опыт работы, самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С всё-таки вызывает процедура закрытия месяца. Про одну из конфигураций я уже рассказывала в своей статье, а теперь речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 8. Я опишу основные этапы закрытия месяца, некоторые настройки и моменты, на которые стоит обратить внимание, а задать свои вопросы или написать о трудностях вы сможете в комментариях к статье. Рассмотрим небольшое предприятие, которое занимается производством печенья: закупает материалы (10 счет), списывает их в производство (20 счет), получает готовую продукцию (43 счет). Кроме этого есть затраты по заработной плате и страховым взносам производственных рабочих (20 счет) и администрации (26 счет).
Мы будем рассматривать ситуацию, когда в настройках учета установлено, что используется расширенная аналитика учета затрат (РАУЗ). В том случае, если используется не РАУЗ, а партионный учет, затратные счета автоматически не закрываются. Посмотреть данную настройку в вашей базе можно, переключив интерфейс на 'Бухгалтерский и налоговый учет' и выбрав пункт 'Настройка учета' - 'Настройка параметров учета'.
Итак, первым делом после того, как вы удостоверились, что все первичные документы введены в программу, нужно сформировать ОСВ по счетам 10 и 43. Проверяем, нет ли на них отрицательных остатков или пустых строк субконто.
- Функции документа «закрытие месяца» в программе 1с: предприятие.
- Страница 2 из 3 - Закрытие месяца - отправлено в 1С Бухгалтерия 8.x для Украины: А что пишет.
- У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать, почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д. В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца. Перейдите в интерфейс 'Заведующий учетом' и в меню 'Регламентные операции' выберите пункт 'Настройка закрытия месяца'. Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пол.
Еще возможна ситуация, когда по какой-то номенклатуре есть суммовой остаток (положительный или отрицательный), но нет количества. Такие ошибки нужно обязательно исправить, так как они могут помешать закрытию месяца. В большинстве случаев для этого достаточно перепровести документы. Затем нужно проверить счета 20, 25, 26 и 44, на них тоже не должно быть пустых строк субконто. Остеосинтез руководство альговер.
Следующий очень важный этап - сверка данных бухгалтерских счетов и регистра 'Учет затрат'. Для чего это нужно делать? В своей статье я подробно рассказывала о том, почему нельзя вводить данные в программу ручными операциями. Для комплексной автоматизации это вдвойне актуально, особенно для затратных счетов (в нашем примере - 20 и 26). Дело в том, что при расчете себестоимости в ходе закрытии месяца программа руководствуется не данными 20-х счетов, а данным регистра накопления 'Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)', поэтому информацию, которая в нем хранится, нужно обязательно проверить, если хотите получить закрытые счета затрат и корректный финансовый результат. Сделать это можно отчетом 'Ведомость по учету затрат', который в полном интерфейсе находится в меню 'Отчеты' - 'Расширенная аналитика учета'.
Выбираем организацию и период отчета, вид учета - 'регл. Учет', нажимаем 'Сформировать'. В нашем случае, согласно отчету, есть следующие затраты: 1) зарплата администрации, отнесенная на 26 счет - 65 000 руб. 2) зарплата производственных рабочих, отнесенная на 20 счет, номенклатурная группа 'Выпечка' - 39 000 руб. 3) материалы, списанные на 20 счет, подразделение 'Производство', номенклатурная группа 'Выпечка' - 1271.19 + 4237,29 + 847,46 = 6355,94 руб.
Соответственно, необходимо произвести сверку затрат со счетами 26 и 20 по статьям 'Оплата труда' и 'Материалы'. В том случае, если пользоваться ведомостью по учету затрат вам неудобно, или что-то не получается проанализировать, то постарайтесь просто просмотреть список ручных операций, убедившись, что там нет проводок по затратным счетам, такие проводки должны быть сформированы только документами. Также нужно быть внимательными, если вы правите данные самих регистров накопления документом 'Корректировка записей регистров'. Теперь переходим непосредственно к процедуре закрытия месяца и её настройке. В интерфейсе 'Бухгалтерский и налоговый учет' выбираем меню 'Регламентные операции' - 'Процедура закрытия месяца'.
Добавляем новый документ, выбираем организацию и указываем дату - конец закрываемого месяца. В поле 'Настройка' открываем список настроек и добавляем новый элемент справочника (как правило, сделать это нужно один раз, если вы уже создавали настройки, то можно просто их открыть и проверить). В форме настройки на первой вкладке нужно поставить галочки возле тех операций, которые должны быть выполнены и назначить для них ответственных (это может быть один человек, а могут быть разные). По умолчанию галочки установлены определенным образом, но вы можете снять те, которые вам не нужны (например, нет смысла начислять амортизацию НМА или ОС, если у вас их нет) или установить недостающие.
Еще одна очень важная вкладка в настройках - 'Распределение затрат'. Здесь необходимо указать способ распределения затрат для расчет себестоимости.
В нашем случае для всей продукции это будет способ 'по объему выпуска', добавить в таблицу необходимо лишь одну строку. Есть еще один момент, который не относится напрямую к данной форме настройки закрытия месяца, но о котором, на мой взгляд, нужно упомянуть. Бывает так, что 20 или 26 счет не закрывается, или затраты распределяются неверно. В комплексной автоматизации одной из причин этого может быть отсутствие соответствия между справочниками 'Подразделения' и 'Подразделения организаций'. Для того, чтобы его установить, необходимо открыть справочник 'Подразделения' и для каждого элемента выбрать соответствующие ему подразделения организации, которых может быть несколько.
В том случае, если для какого-то из подразделений вы не установите соответствие, то при расчете себестоимости будет выдано сообщение следующего вида: 'При заполнении способов распределения затрат возникли следующие ошибки: C подразделением организации 'Администрация' не связано ни одно подразделение.' После того, как настройки сделаны, нажимаем кнопку 'Загрузить настройки', а затем кнопку 'Запустить процедуру'. Теперь можно перейти на вкладку 'Схема' и последовательно щелкать по прямоугольникам, обведенным красным пунктиром, или нажать на кнопку 'Регламентные операции' и выполнять появляющиеся задачи. Рассмотрим коротко основные операции. Первые и очень важные этапы - выполнение обработки для восстановления последовательности расчетов по приобретению и реализации.
Эту обработку нельзя открыть из процедуры закрытия месяца, её можно найти через интерфейс 'Заведующий учетом' в меню 'Регламентные операции'. В ходе выполнения осуществляется перепроведение всех документов по расчетам с контрагентами для корректного отражения и зачета авансов, а также создаются документы «Переоценка валютных остатков» (при необходимости устанавливаем галочку).
После выполнения обработки помечаем соответствующие этапы как выполненные. Затем последовательно начинаем выполнять остальные этапы, в ходе которых нужно создавать документы, формирующие проводки. Для этого открываем форму текущей операции, нажимаем кнопку 'Создать документы', проводим документ и отмечаем операцию как выполненную. Чтобы открыть документ нужно просто дважды щелкнуть на его название, также можно из данной формы посмотреть его проводки.
Все документы достаточно простые, расскажу немного подробнее только о документе 'Расчет себестоимости', который выполняет основные операции по закрытию счетов. Расчет себестоимости для регламентированного (БУ и НУ) и управленческого учета формируется отдельными документами. В таблице содержится список выполняемых операций, который можно подкорректировать при необходимости. Именно данным документом осуществляется расчет фактической себестоимости и закрытие счетов 20, 23, 25, 26.
В нашем случае он формирует следующие проводки. Остается только сформировать финансовый результат, в ходе которого осуществляется закрытие счета 90.
После этого процедура закрытия месяца завершена, ОСВ в нашем случае выглядит следующим образом (20-е и 90 счета закрыты, финансовый результат отнесен на счет 99). Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов. Здравствуйте, Ольга. Подскажите, пожалуйста причину: на сч26 'зависает' сумма по услугам банка, которая зачисляется Пл.
Поручениями исходящими в течении месяца. Политике способ распределения общехоз.затрат указан Директ-костинг, в настройке закрытия месяца тоже его указала. Все на сч26 чудесно закрывается, кроме этой статьи. Подразделение у меня одно, во всех документах указано. Все перепровела.
Ничего не помогает навести порядок в моей 1С КА:( Ольга, я обнаружила Вашу статью в поисках причин - почему не закрывается только одна статья затрат по сч 26. В Ведомость по учету затрат эта моя статья (услуги банка) просто не попала. В чем же причина? Здравствуйте, Ольга. Подскажите, пожалуйста причину: на сч26 'зависает' сумма по услугам банка, которая зачисляется Пл.
Поручениями исходящими в течении месяца. Политике способ распределения общехоз.затрат указан Директ-костинг, в настройке закрытия месяца тоже его указала. Все на сч26 чудесно закрывается, кроме этой статьи. Подразделение у меня одно, во всех документах указано. Все перепровела. Ничего не помогает навести порядок в моей 1С КА:( Ольга, я обнаружила Вашу статью в поисках причин - почему не закрывается только одна статья затрат по сч 26.
В Ведомость по учету затрат эта моя статья (услуги банка) просто не попала. В чем же причина? Скорее всего, платежное поручение не делает движения по регистрам, необходимым для закрытия затратных счетов. Не совсем корректно отражать затраты этим документом. Услуги банка я бы советовала отправлять на 91 счет. Либо придумывать промежуточный документ для 26-го, если Вы на нем настаиваете.
Ольга, познавательная статья. Вопрос-Еще одна очень важная вкладка в настройках - 'Распределение затрат'. Здесь необходимо указать способ распределения затрат для расчет себестоимости. В нашем случае для всей продукции это будет способ 'по объему выпуска', добавить в таблицу необходимо лишь одну строку. Почему по выпуску?
И всегда ли по выпуску? В данном случае мне просто захотелось выбрать такой вариант:) Вы можете указать любой из списка.
Только желательно выбирать такую базу распределения, которая есть каждый месяц. Например, если выручка есть не всегда, то её выбирать не рекомендуется. Также с оплатой труда (например, все сотруднике в отпуске за свой счет) или другими вариантами. Вы можете попробовать разные, посмотреть, что изменится в ОСВ после закрытия. И еще подскажите,пожа луйста, а если выбирать ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА, то выпуск должен обязательно быть в этом месяце по этой номенклатурной группе или выпуск вообще. Как писала ранее, мы работаем с давальческим сырьем( из нашего сырья нам печатают сторонние типографии).Так вот в январе типография сделала отчет на расход сырья.
Я списала ТМЦ на определенную номенклатурную группу, а выпуск продукции мы проводим в феврале по мере поступления на склад.Так вот затрата есть в январе, а выпуска нет. И еще подскажите,пожалуйста, а если выбирать ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА, то выпуск должен обязательно быть в этом месяце по этой номенклатурной группе или выпуск вообще. Как писала ранее, мы работаем с давальческим сырьем( из нашего сырья нам печатают сторонние типографии).Так вот в январе типография сделала отчет на расход сырья. Я списала ТМЦ на определенную номенклатурную группу, а выпуск продукции мы проводим в феврале по мере поступления на склад.Так вот затрата есть в январе, а выпуска нет.
Для распределения затрат выпуск должен быть по конкретным номенклатурным группам, на которые будет выполняться распределение затрат. Если выпуска не будет, то пропорционально чему будут распределяться расходы при закрытии месяца? Счета просто не закроются. Добрый день, Ольга! Очень понравились Ваши статьи, всё понятным простым для усвоения языком очень надеюсь что поможите мне с моим вопросом. Осваиваю 1с КА 8.3 проблема при закрытии месяца, после расчета себестоимости на 26ом появляется отрицательное дебетовое сальдо!
Никак не могу понять откуда оно? Почему такой большой оборот, по карточки счета 'расчет себестоимости общехозяйственные расходы услуги 800000руб.'
Откуда они берутся? Как определить в чем причина. У Вас достаточно сложный вопрос для заочной консультации. Ошибки такого плана могут возникать из-за наличия ручных проводок по 26 счету (есть ли они у Вас?) и других ошибок, которые были сделаны в прошлом.
Раньше 26 счет закрывался без проблем? Он закрывается у Вас на 20 и 90.08? Давно ведете учет в программе? Автоматически не закрываются, так предыдущий бухгалтер делала.документ создан, ручная проводка делается до себестоимости Ну вот в этом и корень проблемы. Программа закрывает счета не на основании данных ОСВ по ним, а на основании данных регистров, в которых также параллельно ведется учет. Вы закрываете счета, но в регистрах данные остаются неизменными.
Поэтому программа сама еще раз закрывает 26 счет по-своему, и появляется отрицательное сальдо. Я тут вижу два варианта: 1) поработать Вам со специалистом, чтобы настроить базу и добиться автоматического закрытия месяца 2) делать сначала документ 'Расчет себестоимости', а потом уже закрывать вручную то, что не закрылось. Только при каждом перепроведении этого документа сальдо может изменяться, поэтому ручные проводки тоже придется корректировать. После обновления программы в схеме присутствует операция 'рассчитать ндс', хотя в настройках галочки напротив нет. Эта операция выполняется только через регламентную и никакие документы не создаются, почему она появляется?
Хотя я не понимаю почему предыдущий бухгалтер сделала такую настройку, работаем по осно При выполнении этой операции осуществляется переход на другую схему (следующая вкладка), она состоит из нескольких процедур. И на ОСНО её бы нужно выполнять, конечно. Хотя может, до этого все операции выполнялись, но только не через закрытие месяца.
После того, как в настройках убрали галочку, настройку нужно обязательно загрузить. Иначе она не вступит в силу. Кнопка находится рядом с окном выбора настройки. Здравствуйте Ольга! 1с КА 8.3 ( на всякий случай).
В декабре и январе программа не делает проводок при расчете себестоимости д90.02.1к26,25. Формируется только одна проводка д90.02.1к26-зар плата. До декабря помимо зарплаты, еще есть услуги, амортизация.и в феврале появляются эти проводки, только с большими суммами, из-за чего получается отрицательное дебетовое сальдо. Подскажите как узнать,что не так в декабре и январе происходит не так?и еще в феврале появлялось сообщение об отрицательных остатках на регистрах учета затрат мпз,сформировал а ведомость мпз в ней нет отрицательных остатков. Где их можно посмотреть? Заранее спасибо.
Здравствуйте Ольга! 1с КА 8.3 ( на всякий случай).
В декабре и январе программа не делает проводок при расчете себестоимости д90.02.1к26,25. Формируется только одна проводка д90.02.1к26-зарплата. До декабря помимо зарплаты, еще есть услуги, амортизация.и в феврале появляются эти проводки, только с большими суммами, из-за чего получается отрицательное дебетовое сальдо. Подскажите как узнать,что не так в декабре и январе происходит не так?и еще в феврале появлялось сообщение об отрицательных остатках на регистрах учета затрат мпз,сформировала ведомость мпз в ней нет отрицательных остатков. Где их можно посмотреть?
Заранее спасибо Добрый день! Это очень сложный вопрос, на который нельзя ответить заочно, не видя базe.
К тому же, Вы ранее писали, что делаете ручные проводки по закрытию, значит, программа не настроена как положено, да еще и ручными проводками добавляли проблем (их вообще в КА очень не желательно делать). Вам бы проконсультиров аться у хорошего программиста, а то проблемы так и будут копиться, как снежный ком, усугубляясь каждый месяц.
Но дело тут не в отрицательных остатках, на это сообщение можете пока не обращать внимания. У меня вопрос к автору по статье. В примере приведен отчет 'Ведомость по учету затрат'. Там есть строка с позицией. Как я полагаю, это пустое субконто. Причем, на аналитике, не относящейся к основному производству. Каким образом сделать, чтобы его не было?
Насколько реально сделать так, чтобы затраты по 'производственн ым' позициям можно было видеть более подробно? То есть, чтобы в отчете на 'Выпечка' можно было увидеть не обобщенные строки Выпечка Зарплата(ПР) Материалы2. А сделать так, чтобы Зарплата была в каждой позиции выпускаемой продукции.
Имеет-ли смысл заводить номенклатурную группу на каждую позицию номенклатуры выпускаемой продукции и полуфабриката? Дело в том, что позиций продукции и полуфабрикатов не такое большое(не более 50-100 записей). У меня вопрос к автору по статье.
В примере приведен отчет 'Ведомость по учету затрат'. Там есть строка с позицией. Как я полагаю, это пустое субконто.
Причем, на аналитике, не относящейся к основному производству. Каким образом сделать, чтобы его не было? Насколько реально сделать так, чтобы затраты по 'производственным' позициям можно было видеть более подробно? То есть, чтобы в отчете на 'Выпечка' можно было увидеть не обобщенные строки Выпечка Зарплата(ПР) Материалы2. А сделать так, чтобы Зарплата была в каждой позиции выпускаемой продукции. Имеет-ли смысл заводить номенклатурную группу на каждую позицию номенклатуры выпускаемой продукции и полуфабриката? Дело в том, что позиций продукции и полуфабрикатов не такое большое(не более 50-100 записей).
Строка с пустым значением - это не совсем пустое субконто, просто в случае с 26 счетом номенклатурных групп нет, поэтому поле не заполнено, а для затрат основного производства оно есть. Убрать можно, то тогда данная строка уберется из всего отчета, т.е. Для затрат 20 счета её тоже не будет. Той детализации, которую Вы хотите получить, я бы не пыталась добиться в данном отчете, т.к. Его предназначение несколько иное. Вам же, как я поняла, нужна калькуляция себестоимости для каждой позиции. Для этого также есть соответствующие отчеты, например, один из них так и называется 'Калькуляция себестоимости'.
Большое количество номенклатурных групп делать не рекомендую, это очень усложнит и замедлит процедуру закрытия месяца и расчета себестоимости (если их больше 10, уже часто возникает путаница и некорректный расчет, т.к. Прямые затраты сложно относить с такой детализацией, особенно зарплату производственны х рабочих). Да и, если честно, не вижу в том смысла. У меня вопрос к автору по статье. В примере приведен отчет 'Ведомость по учету затрат'.
Там есть строка с позицией. Как я полагаю, это пустое субконто. Причем, на аналитике, не относящейся к основному производству. Каким образом сделать, чтобы его не было? Насколько реально сделать так, чтобы затраты по 'производственным' позициям можно было видеть более подробно? То есть, чтобы в отчете на 'Выпечка' можно было увидеть не обобщенные строки Выпечка Зарплата(ПР) Материалы2.
А сделать так, чтобы Зарплата была в каждой позиции выпускаемой продукции. Имеет-ли смысл заводить номенклатурную группу на каждую позицию номенклатуры выпускаемой продукции и полуфабриката? Дело в том, что позиций продукции и полуфабрикатов не такое большое(не более 50-100 записей). Строка с пустым значением - это не совсем пустое субконто, просто в случае с 26 счетом номенклатурных групп нет, поэтому поле не заполнено, а для затрат основного производства оно есть. Убрать можно, то тогда данная строка уберется из всего отчета, т.е. Для затрат 20 счета её тоже не будет. Той детализации, которую Вы хотите получить, я бы не пыталась добиться в данном отчете, т.к.
Его предназначение несколько иное. Вам же, как я поняла, нужна калькуляция себестоимости для каждой позиции. Для этого также есть соответствующие отчеты, например, один из них так и называется 'Калькуляция себестоимости'. Большое количество номенклатурных групп делать не рекомендую, это очень усложнит и замедлит процедуру закрытия месяца и расчета себестоимости (если их больше 10, уже часто возникает путаница и некорректный расчет, т.к. Прямые затраты сложно относить с такой детализацией, особенно зарплату производственных рабочих). Да и, если честно, не вижу в том смысла.
Насчет номенклатурных групп идея была по аналогии с тем, как сделал в конфигурации Бухгалтерия предприятия. Там, вроде, в разрезе номенклатурных групп все нормально распределялось. И прямые затраты на работы(зарплата ) нормально можно распределить, т.к.
Бизнес такой. Посмотрел я 'Калькуляция себестоимости'. Отчет просто никакой. Не могу понять, почему там только по продукции. А 'Характер затрат' и 'Затрата', почему-то, в отчете не показываются, как я только с настройками не кувыркался.
Сейчас смотрю Комплексная автоматизация 2.0. По моему, там поинтереснее реализация. Заметил, что, там(как и в ERP 2.0) отсутствует документ 'Требование накладная', который используется в БП 3.0. Тогда не совсем понятно, как может быть совместимость КА 2.0 И БП 3.0, ERP 2.0 и БВ 3.0, которую декларирует фирма 1С. Добрый день, Ольга! Подскажите, пожалуйста. Я закрываю месяц в 1С Комплексная автоматизация 1.1.
При расчете себестоимости появляется ошибка 'Обнаружены противоречия между настройками закрытия месяца (закладка 'Распределение затрат' и данными регистра 'Способы распределения статей затрат организации' и указывается статья затрат 20 счета. Что это может быть и как исправить? Сегодня нашелся ответ. При расчете себестоимости в БУ и НУ в документе надо убрать настройку закрытия месяца. И тогда все закрывается.
Ольга, добрый день! Такая проблема: в течении месяца на 25 счет одного подразделения списываются материалы, которые нельзя отнести на определенную НГ. Делается документом 'требование-Нак ладная'. Учет запасов по плановой себестоимости, цена установлена и в течении месяца видны суммы списания. Когда проходит 'закрытие месяца' все эти суммы 'снимаются' красным.
Сколько пришло - столько и ушло. Хотя по идее суммы по статье (Материалы (ОПР)) должны распределиться на 20-ку. Не пойму в чем дело? Может нельзя на 25 материальные статьи 'кидать'. Статья имеет реквизиты: вид - общепроизводств енные, БУ - материальные, НУ - материальные.
Ольга, добрый день! Такая проблема: в течении месяца на 25 счет одного подразделения списываются материалы, которые нельзя отнести на определенную НГ. Делается документом 'требование-Накладная'. Учет запасов по плановой себестоимости, цена установлена и в течении месяца видны суммы списания. Когда проходит 'закрытие месяца' все эти суммы 'снимаются' красным.
Сколько пришло - столько и ушло. Хотя по идее суммы по статье (Материалы (ОПР)) должны распределиться на 20-ку. Не пойму в чем дело? Может нельзя на 25 материальные статьи 'кидать'. Статья имеет реквизиты: вид - общепроизводственные, БУ - материальные, НУ - материальные.
А как дела с подразделениями обстоят? Те, которые используются на 25-м, есть на 20-м счете? Ольга, добрый день! Такая проблема: в течении месяца на 25 счет одного подразделения списываются материалы, которые нельзя отнести на определенную НГ. Делается документом 'требование-Накладная'.
Учет запасов по плановой себестоимости, цена установлена и в течении месяца видны суммы списания. Когда проходит 'закрытие месяца' все эти суммы 'снимаются' красным. Сколько пришло - столько и ушло. Хотя по идее суммы по статье (Материалы (ОПР)) должны распределиться на 20-ку.
Не пойму в чем дело? Может нельзя на 25 материальные статьи 'кидать'. Статья имеет реквизиты: вид - общепроизводственные, БУ - материальные, НУ - материальные. А как дела с подразделениями обстоят?
Те, которые используются на 25-м, есть на 20-м счете? Одно-да, другое - нет, но с него все затраты 25-того в конце месяца раскидываются корректировкой затрат. Проблемы с обоими. Добрый день,1С КА 1.1. Подскажите пожалуйста,почему при закрытии месяца нет проводок по начисленной зарплате? И создать не предлагает?
(Программой только начали пользоваться с января 2018) И ещё,если месяц закрыть полностью то счета 20,25,26 закрывает не полностью,все расходы остаются,кроме зарплатных? Переоценка валютных средств не создаются проводки Очень жду ответа,квартал надо уже закрывать. Заранее спасибо Здравствуйте! 1) В программе Комплексная автоматизация, проводки по заработной плате создаются документом 'Отражение зарплаты в регламентируемо м учете', данный документ создается вручную (заполняется автоматически), после того как выполнены все начисления (з/п, больничный, отпуск и т.д.) месяца. 2)По поводу закрытия затратных счетов для КА это довольно сложный вопрос, для начала нужно знать, ваш режим учета затрат: РАУЗ или партионный?(нас тройка параметров учета) 3)Документ 'Переоценка валютных средств' есть в списке регламентных операций (журнал документов регламентных операций). 1) В программе Комплексная автоматизация, проводки по заработной плате создаются документом 'Отражение зарплаты в регламентируемо м учете', данный документ создается вручную (заполняется автоматически), после того как выполнены все начисления (з/п, больничный, отпуск и т.д.) месяца.
2)По поводу закрытия затратных счетов для КА это довольно сложный вопрос, для начала нужно знать, ваш режим учета затрат: РАУЗ или партионный?(нас тройка параметров учета) 3)Документ 'Переоценка валютных средств' есть в списке регламентных операций (журнал документов регламентных операций). Здравствуйте, 1) отражение зарплаты в него.учете делаю,но в процедуре закрытия месяца проводки начисления зарплаты не появляются. 2) РАУЗ 3)В списке есть,документы создаёт,но проводок по ним нет,не считает курсовую разницу. 1) В программе Комплексная автоматизация, проводки по заработной плате создаются документом 'Отражение зарплаты в регламентируемом учете', данный документ создается вручную (заполняется автоматически), после того как выполнены все начисления (з/п, больничный, отпуск и т.д.) месяца. 2)По поводу закрытия затратных счетов для КА это довольно сложный вопрос, для начала нужно знать, ваш режим учета затрат: РАУЗ или партионный?(настройка параметров учета) 3)Документ 'Переоценка валютных средств' есть в списке регламентных операций (журнал документов регламентных операций). Здравствуйте, 1) отражение зарплаты в него.учете делаю,но в процедуре закрытия месяца проводки начисления зарплаты не появляются.
2) РАУЗ 3)В списке есть,документы создаёт,но проводок по ним нет,не считает курсовую разницу. По переоценке валютных остатков более подробно говорили в ветке: По поводу закрытия затратных счетов в КА, очень сложно что-то советовать не видя базы. Для не закрытых статей затрат, посмотрите введены ли данные в регистр 'Способы распределения статей затрат организации' (справочник 'Статьи затрат' - Перейти - Способы распределения статей затрат организации).
Документ Закрытие Месяца В 1с 8.3
Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться,ран ьше работала в программе 1С КА 8.3,делали выпуск продукции Д43К20, реализация Д90К43 и все проводки были без сумм,только количество,при расчете себестоимости счёт 43 не затрагивался. С этого года начальство решили поменять программу на 1С КА 1.1, настройки сделала как в старой программе,но теперь при расчете себестоимости программа рассчитывает суммы по 43 счету, причем сумму амортизации. Организация на осно,режим учёта затрат РАУЗ, метод директ-костинг. Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться,раньше работала в программе 1С КА 8.3,делали выпуск продукции Д43К20, реализация Д90К43 и все проводки были без сумм,только количество,при расчете себестоимости счёт 43 не затрагивался. С этого года начальство решили поменять программу на 1С КА 1.1, настройки сделала как в старой программе,но теперь при расчете себестоимости программа рассчитывает суммы по 43 счету, причем сумму амортизации. Организация на осно,режим учёта затрат РАУЗ, метод директ-костинг.
Закрытие Месяца В 1с Упп
Возможно в старой программе в учетной политике (по БУ и НУ), в закладке 'Запасы' порядок формирования учетных цен стоял по нулевой стоимости, а сейчас по прямым/плановым ценам.
Comments are closed.